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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有( )。

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考试:

问题:

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有( )。
A:登记现金日记账与登记银行存款日记账
B:登记银行存款日记账与核对银行对账单
C:登记银行存款日记账与保管空白支票
D:保管空白支票与保管财务印章
E:登记现金日记账与登记现金总分类账

答案:

BDE

相关标签:

(初级)审计理论与实务     审计     审计人员     内部控制     货币     下列    

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